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昭阳街道注重内部审计结果运用求实效

2022-03-04 08:45:55

昭阳街道党工委认真贯彻落实审计法律法规,强化组织领导,创新开展内部审计,注重审计结果运用,取得较好成绩。2018年以来,累计完成审计项目43个,审计资金总额2.8亿元,发现问题137条,提出合理化建议98条,发现管理不规范资金315.1万元,查出违纪违规资金32.5万元,发现违纪违规案件线索9条,追回追缴资金16.1万元,完善内部管理制度9个。2009年-2010年、2013年-2014年、2015年-2016年,街道(镇)审计办被泰州市审计局和泰州市内审协会表彰为“先进集体”荣誉称号,相关审计案例和审计报告先后获得省、泰州市内审协会“典型经验案例”和“优秀审计报告”。

建章立制,规范内部审计工作管理。街道成立由党工委主要领导担任主任,其他有关领导同志和相关部门主要负责同志为成员的审计委员会,制定出台《昭阳街道审计委员会工作规则》和《昭阳街道审计委员会办公室工作细则》,对机构设置、职责、制度进行了细化明确,对审计内容、工作程序,成果运用进行了制度规范,实现了计划制定、项目实施、发现问题、整改督查、调查处理等无缝对接,推动审计工作有序开展。

突出重点,认真实施各项审计项目。一是认真做好常规财务收支审计。按照财务5年轮审一次要求,对照年度审计工作计划,精心组织实施,规范财务管理,促进党风廉政建设。二是精心组织干部任期经济责任审计。对离任干部及村(居)“两委”换届中负有经济责任的主要负责人进行任期经济责任审计,实事求是作出审计评价和结论,为正确评价干部提供重要依据。三是及时开展民生专项资金审计。对各社区(村)、企事业单位管理的城市居民低保、救灾、扶贫、土地征收、生态文明乡村建设、农民安置房等民生资金进行专项审计,规范民生专项资金的管理和使用。四是深入推进执行中央八项规定专项审计。对全街道执行中央八项规定及省、市委十项规定情况进行全覆盖专项审计,及时发现并纠正相关问题。五是按时完成街属企业经营情况专项审计。对街道直属企业经营情况进行专项审计与评估,及时发现企业经营中存在的问题与漏洞,并提出建议,强化监管,防范风险。六是切实加强工程项目建设及资产、资源发包审计与监督。对街道、社区(村)、企事业单位资金投资多、影响大的基础性、公益性、生产性建设项目及管理的集体资产资源发包全方位实施审计与监督,确保街道项目建设和资产资源管理规范。七是全力抓好城中村清产核资工作。全面摸清村级集体家底,化解债务和矛盾,为城中村撤村并居工作提供第一手资料,做好基础保障。八是积极配合纪工委查处涉及财务问题人民来信来访案件。对群众来信、来访反映的经济问题进行审计核查,做到实事求是,客观公正,依法办事,化解干群矛盾,维护社会稳定。

多措并举,确保审计整改取得实效。一是强化部门联动。按照《关于对审计发现问题整改落实情况专项督查的通知》要求,组织纪检、财政、审计等相关人员成立督查组,对整改落实情况进行现场专项督查。二是强化考核考评。把审计整改纳入党风廉政建设考核范围,纳入年度综合目标和干部绩效考核重要内容,与年度目标考核奖金和年终评先评优挂钩。三是强化问责追责。建立问责销号制,对于消极应付、不认真整改的,严格追究单位主要负责人和直接责任人的责任,确保问题切实整改到位。

成果共享,积极推动审计成果运用。一是与纪检部门共享。2018年以来,为纪检部门查办案件提供案源线索9条,纪检部门对问题线索进行了调查处理,深化了审计成果的运用。二是与组织部门共享。组织部门依据经济责任审计结论,对新一届社区(村)“两委”班子进行优化,审计结果为考核、选拔任用干部和领导决策提供了重要参考依据。三是与巡察部门共享。在村居巡察工作中,将某村延伸审计中发现的大额支出不规范、村干部领取加班补贴、资金管理不规范等问题,与巡察组进行审计信息共享。巡察组按照审计发现问题认定及单位评价,直接参照和采纳审计建议意见,并写入巡察报告,为正确评价被巡察单位及干部提供重要依据。

剖析问题,不断完善工作管理制度。一是完善财务工作管理制度。针对公务接待及会务活动费用支出不规范、违规发放加班补贴、支出票据和公务结算不规范等问题,先后完善《昭阳街道行政事业单位财务管理制度》《昭阳街道村级财务管理制度》等制度;二是完善资产、资源管理和项目建设招投标工作管理制度。针对鱼塘发包不规范,门面房不招标和工程项目未公开发包等问题,先后完善了《昭阳街道招投标管理办法》《昭阳街道工程建设项目管理实施试行办法》等办法;三是完善考勤考核和明查暗访工作制度。针对部分工作人员不按时上下班、工作效率不高等问题,先后完善《机关、单位部门、社区(村)考勤考核管理办法》《昭阳街道明查暗访督查工作实施意见》等制度。

(戴佩佩 何勇余 陈鸿鸣)

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